你好,其他應(yīng)收款明細(xì)只需要是 其他應(yīng)收款—小賀,而不需要有預(yù)支工資字樣的
老師,小賀預(yù)支1萬(wàn)月工資如何做分錄?可以這樣嗎,借其他應(yīng)收款--小賀預(yù)支工資10000,貸銀行存款10000
借:其他應(yīng)付款_工資50萬(wàn)貸:銀行存款50萬(wàn) 老師沖這個(gè)分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款50萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)比如,1月應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),預(yù)支工資3萬(wàn),計(jì)提工資是計(jì)提10萬(wàn)嗎,預(yù)支工資3萬(wàn),預(yù)支人數(shù)多,借其他應(yīng)收款-工資預(yù)支,這樣可以嗎,不明確到每個(gè)人
員工預(yù)支工資時(shí),一般情況先借:其他應(yīng)收款-某某,貸,銀行存款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 可不可以預(yù)支工資,直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
上個(gè)月給員工預(yù)支了59100的工資每個(gè)人3000發(fā)了,上個(gè)月預(yù)支工資的分錄,我借:其他應(yīng)收款-預(yù)支工資 貸:銀行存款。我這個(gè)月做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做呀
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
老是麻煩問(wèn)一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊(cè)資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國(guó)外進(jìn)口來(lái)的生鮮驢肉馬肉在國(guó)內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
老師。我23年一個(gè)一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯(cuò)了,借:累計(jì)折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個(gè)我要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)好?
贈(zèng)送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。