同學你好 這樣做就可以的
借:其他應付款_工資50萬貸:銀行存款50萬 老師沖這個分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬 貸:其他應付款50萬 這樣做對嗎?
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現(xiàn)在乙公司應付甲公司50萬,實際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現(xiàn)在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業(yè)務成本 50 貸:應付賬款賬款 50 借:應付賬款 50 貸:銀行存款50
甲打了一筆款500萬給乙,借其他應收乙500萬,貸銀行存款 甲又幫乙墊付了50萬的利息,不過這50萬是通過乙賬戶付款的,這50萬是從500萬里面付的,那么是借其他應收乙貸其他應收乙50嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
請教下,金蝶軟件,點現(xiàn)金流量表哪些科目流入流出要手動點
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創(chuàng)業(yè)啟動資金(領軍企業(yè)),專款專用類的,有簽約協(xié)議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續(xù)使用該資金支付研發(fā)費用,員工工資,報銷,怎么賬務處理,什么時候可以轉入營業(yè)外收入?
您好,我想再電子稅務局上打印固定資產的發(fā)票,在哪里打印
老師生產部的工作服屬于制造費用吧?
老師,請問,月末結轉銷售成本的數(shù)據是怎么計算來的???
第1問 計算股價上升 期權C到期日價值 空頭看漲 不應該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個應交稅費的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個營業(yè)收入提示和上年營業(yè)收入有50%上的差異變化,這個有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個是營業(yè)外收入,另一個是主營業(yè)務收入,紅字+藍字這種形式?公司是小規(guī)模 需要判斷是否超過30萬。
老師我們是敬老院護理費能多開不,老漢住院以后雇的護工支付的費用。
不能,這個不要多開哦
那這個錢怎么處理?
你按實際的費用開就行了
奧明白了謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝