同學(xué)你好,對的,分錄是對的;
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對不對啊(就當(dāng)全部后面金額為100萬)
老師:您好!我想問下公司籌建期公司邊建設(shè)的圍墻,還有地面硬化這些費用開始我是借:預(yù)付款,貸銀行存款,收到發(fā)票后是借:在建工程,貸:預(yù)付款,這樣對嗎?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
老師好。我公司是代建模式的企業(yè),只收取代建費。預(yù)收項目方的建設(shè)資金時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。給項目方開具建設(shè)資金發(fā)票時,借:預(yù)收賬款 貸:專項應(yīng)付款 請問這樣入賬對嗎?
老師,我4月付一筆設(shè)計費沒收到發(fā)票?我4月的時候是出分錄:借:應(yīng)付賬款-某某公司-設(shè)計費 貸:銀行存款 7月收到發(fā)票了:借:在建工程-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 這樣出分錄嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有些材料是公司自己購買的,也是用在這些工程上,是直接錄入在建工程嗎?
同學(xué)你好 購買材料時 借,原材料 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等 工程領(lǐng)用 借,在建 工程 貸,原材料