你好,這個專項應付款是支付建設方嗎
建筑行業一小企業會計準則,請問如下我的處理方式對不對 預收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費一應交銷項稅 月底確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 請問這樣對嘛?
老師好。我公司是代建模式的企業,只收取代建費。預收項目方的建設資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款。給項目方開具建設資金發票時,借:預收賬款 貸:專項應付款 請問這樣入賬對嗎?
1.老師好,代建公司收到建設單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應付款-xx項目 2.給建設單位開具發票時,借:其他應付款 貸:主營業務收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?
老師好,1.代建公司收到委托方的項目資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款 2.開票確認收入時,借:預收賬款 貸:主營業務收入和銷項稅 這樣入賬對嗎?
老師,你好,我方是施工方,收到建設單位的安全文明措施費。借:銀行存款 貸:預收賬款。現在要開發票給建設單位,借:預收賬款 貸:其他業務收入嗎?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
項目方和建設方是一回事嗎?應該都是指建設單位甲方吧。代建企業是“代甲方”,施工企業是乙方,對嗎?
老師,我上面那樣做賬務處理對嗎?
這個就是你們取得資金后自建嗎
我公司不是自建,是外包給施工單位
老師,施工方給我公司開票,我公司給建設單位開票,怎么做賬務處理?
你開票的內容具體是什么
給建設單位開具建筑監理等發票,請問怎么做會計分錄?
就是你們的監理服務費是嗎?
不僅給建設單位開具收取的代理費,還開具建筑工程款、設計費等費用
那不是等于你們是總包,然后有分包這個概念了嗎?
建設單位出資,我公司只是收取代建費。我公司負責監管前期設計、勘察等以及招標建設全部過程,完工后移交建設單位。請問怎么做賬務處理?
你開具發票是工程款啊 按照工程施工先歸集然后結轉到收入及成本?
謝謝老師的耐心解答!
不客氣,祝您學習愉快!