您好,是這個賬務處理的
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業務收入 這樣做對嗎?
建筑行業一小企業會計準則,請問如下我的處理方式對不對 預收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費一應交銷項稅 月底確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 請問這樣對嘛?
老師好。我公司是代建模式的企業,只收取代建費。預收項目方的建設資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款。給項目方開具建設資金發票時,借:預收賬款 貸:專項應付款 請問這樣入賬對嗎?
1.老師好,代建公司收到建設單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應付款-xx項目 2.給建設單位開具發票時,借:其他應付款 貸:主營業務收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?
老師好,1.代建公司收到委托方的項目資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款 2.開票確認收入時,借:預收賬款 貸:主營業務收入和銷項稅 這樣入賬對嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?