你好! 對的。你的理解很對
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應付款-專項應付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結轉是不是都是:借:固定資產 貸:在建工程 借:長期應付款-專項應付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關系對不對?。ň彤斎亢竺娼痤~為100萬)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,現在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發票 那現在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發票 借:固定資產90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目??睿瑁恒y行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務處理是不是對的,然后還應該補計一比支出嗎?還是怎么處理
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用