你好 借 銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費
你好老師,賣廢紙殼收入了16元,我怎么入賬
幼兒園賣紙殼等廢品的收入,如何做賬,月末填寫損益結算怎么做
老師好,紙箱廠賣廢紙的收入申報時做的未開票收入申報的,現在要怎么做賬?
請問老師,賣廢料的收入,像:紙殼、鐵皮記入營業外收入可以嗎?因為這些的成本不好對應,其它業務收入需要結轉其它業務成本
老師,公司賣廢紙箱、廢品的收入怎么做分錄?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
16元還要交稅費?
稅費是0.15元嗎
一般納稅人13% 小規模1%
老師我還想問下 我們老板其中一家公司啥業務沒有,沒收入也沒支出,我報稅的時候可以直接點擊一鍵零申報嗎?
對的,你的理解是正確的