借:應收賬款? 貸:其他業務收入? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
老師,處理廢紙殼那些收入200多元,小規模納稅人做賬做的其他收入,申報增值稅的時候怎么申報?應填寫增值稅申報表哪一欄上
老師好,我們公司是做輔料的,現在每月賣廢紙箱收入近10000元,想用收入的20%拿出來獎勵給積極干活的員工。請問這個賬怎么做?謝謝
老師好,紙箱廠賣廢紙的收入申報時做的未開票收入申報的,現在要怎么做賬?
去年已經申報,收入但確實和賬面上不符合,已開票已申報收入,未入賬。現在我要怎么補收入,分錄要怎么做好
老師,如果企業賣報紙廢品等,取得的收入,對方沒給開票,只有收據。做賬 計入 營業外收入,還需要計提銷項稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
要結轉成本嗎
沒有成本就不需要結轉的