您好,您的意思是不是說去年申報的時候收入申報了,但是沒做賬呢?
對于上月未開票收入,當月已經(jīng)確認收入并繳納稅款,在本月又補開發(fā)票,這個怎么做賬和申報呀
公司去年確定了一筆無票收入,已經(jīng)入帳、申報,今年對方要求補開票,怎么做賬和報稅?
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄
去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅
老師,我們沒有開票,但是已經(jīng)符合收入,我們要確認未開票收入的,怎么作賬?
老師,勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發(fā)票
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
是的,幾十萬,也有小部分金額去年沒確認收入。
賬上這么做賬,借銀行存款/應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務收入) 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
去年沒確認全部都可以這么做嗎?
對的,就是這么做賬的
如果去年確認收入,賬上和開票金額不符,實際開票金額30萬元,確認收入20萬元,很多和發(fā)票不符的,實際欠客戶發(fā)票金額是30萬元,但賬上只顯示5萬元未開發(fā)票金額
沒太明白你的意思?為啥不一樣呢
我也不知道以前同事怎么入賬的,就是有一個客戶確認收入和實際開票金額少了很多,導致最終余額不符
余額不一致
這種情況,你得和這個客戶對賬,看看差額差在哪才行,不能稀里糊涂開票
已經(jīng)對了,客戶那邊人家都是以票據(jù)確認收入,我都不明白以前同事要這么入賬,沒有按票據(jù)去入賬。
按票確認收入是省事的做法,你們不這么做就是有車差額了
搞不懂他,要么就無票確認收入,要么按票確認收入,既然開具發(fā)票就應該確認收入才是。老師,我要怎么做調(diào)整呢?
你要是想省事,就按開票確認收入,這樣省事
我是這么做,前同事不是這么做,現(xiàn)在出現(xiàn)亂賬需要做調(diào)整。要怎么調(diào)整
你可以把這個差額按照未開票收入來調(diào)整
是發(fā)票金額多了,確認收入少了,分錄怎么做,去年的
那你們就少確認點s收入
今年分錄怎么做調(diào)整
今年你也不永做賬了,等和客戶對上了再確認收入