你好 沒有的 稅號有錯誤的不可以 主要是跨月了
我公司是小規模納稅人,發票限額10萬元只剩3分了,但是現在有一筆350多萬的業務要開了,這個業務是別人掛靠我們公司的,100萬元的發票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人。現在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領票,10月份的發票能領出來嗎?因為我們這里領票要先電子稅務局提交申請,審核通過了才能去大廳領取發票。
公司是一般納稅人,9月有一筆進項票,10月11號勾選認證通不過時才發現對方把稅號開錯了,提示發票錯誤,根本就不顯示這張發票,9月公司只有這一筆進項票,合計稅額是13萬,請問現在有什么辦法能補救嗎?還是說必須得把這筆稅金交了?
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發票稅號出問題了,納稅人在認證進項發票的時候,認證不成功,聯系對方要求重新開具發票,但時間已經來不及了,進項發票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
現在小微企業利潤季度總額35萬,應該按5%交納企業所得稅嗎?然后我的按這個計算應納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統里才有相關信息?
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個工程,需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發票,沒有提示開外經證,3月份的增值稅已經在申報了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發票,開具這張發票時也是開建筑服務工程款,但是開票時稅務局提示要開具外經證,有外經證號才能開票。所以我申請外經證,也在河北做跨區域預繳了2%的增值稅和所得稅。現在河北那邊話來找我,當時3月份開的30萬也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結賬,他現在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我。現在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復交稅了嗎?現在要怎么辦呀?
請問用公戶轉到對方公司的借款,對方用現金形式歸還,應該如何做帳?
你好,老師, 有個養老院會計的喊我去應聘,要準備些什么呢 養老院的賬該怎么做呢
化妝品制造業,倉庫的物流費計入什么科目
公司從2025年2月開始由幼兒園外托管服務變更為商貿公司,法人股東不變。只是變更經營范圍,前后賬務處理有什么注意點,要怎么銜接?變為商貿公司后才由我們代理記賬,是否需要提供期初資料?
老師你好!問:拉原料的車把廠房門撞壞了,賠償700元錢,分錄怎么寫?
個體核定,工商年報,資金數額填寫什么
老師,像買水果沒有發票的超過500的,匯算清繳的時候要調增是嗎?
卷煙批發對零售不征消費稅,批發對批發征消費稅,對嗎
老師,員工修車中途吃的飯,餐費會計分錄怎么做
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
有沒有什么辦法能補救呢?這是公司成立以來最大的單子了,公司拿不出來這么多錢
申請延期繳納 這個月開出來勾選抵扣