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老師,企業所得稅申報的,彌補以前年度虧損的金額跟資產負債表的未分配利潤期初余額有差額,這個差額是去年匯算清繳的調整差額。導致這個季度計提的企業所得稅不正確。這個需要怎么做賬戶處理,需要把這個差額調一下嗎?

2020-10-10 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 11:30

是有差額不需要去做賬,這個不需要調,不需要處理

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快賬用戶1799 追問 2020-10-10 11:35

那計提企業所得稅根據什么來計提,有以前年度虧損的是不是要根據匯算清繳后的金額計提呢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:47

這個是按彌補虧損之后去計提所得稅費用根據匯算清繳后的金額計提呢 是

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快賬用戶1799 追問 2020-10-10 12:56

匯算清繳調整后,為什么不用做賬務處理呢?這樣的話報表的未分配利潤就對不上了啊

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:03

這個是有稅會差異,不需要調,不一樣是正常的,

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是有差額不需要去做賬,這個不需要調,不需要處理
2020-10-10
不好意思,剛才給你回復了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個吧,我們結了問題之后沒法退回。
2022-09-23
你好,你說的資產負債表位分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤,是這個意思吧?
2024-06-13
你好; 是的。 因為你們調整了以前年度損益調整或者? ?利潤分配 會影響期初數據的 。所以會導致你們有一個差異金額? 。跨年損益就是會這樣導致報表勾稽不平衡的?
2022-01-06
您好,那您看下您企業所得稅分錄,是不應當有差異
2022-01-06
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