你好;? 自動彌補的; 這個不管這個差異哈 ; 是自動彌補的;? 你利潤表按月出就行了。?
本季度早報我企業所得稅的時候有調整以前年度的損益金額,在計算所稅稅的時候怎么去申報呢,調整增加的是上期的利潤,現在我是按的調在增加本年的利潤的里面計算的總利潤申報的,可是利潤表里面的金額是扣減去的以前年度損益的金額,現在我已經申報扣款了,是錯了嗎
請問下企業所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調整利潤表? 因為匯算清繳的時候納稅調增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
老師,利潤表所得稅的金額是按照30行的利潤總額×5%所得稅稅率 填寫還是按照所得稅申報表那里實際預交的金額填寫啊?(因為以前年度有虧損所得稅申報表再填報的時候他自動補虧算出來的所得稅比利潤總額算出來的要小 )
所得稅匯算里面企業所得稅彌補虧損明細表(A106000)本年度(當年境內所得額)這個空里它默認的數跟我報表凈利潤差了一個以前年度損益調整的數(這個數是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個以前年度調整的所得稅數據應該填到所得稅匯算的哪個表里
企業所得稅申報表是虧損的,做年報的時候調增調減后,有了利潤繳納了所得稅,12月利潤表和資產負債表需要調整成個年報一樣嗎?
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發票然后報的房產稅
老師,匯算清繳,成本調增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業給我們開發票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發票不能用來記賬吧
所得稅不是按照利潤表上的利潤總額扣除年初可彌補虧損計提的嗎 按照利潤表不是跟所得稅申報表計算不一樣了
你好; 所得稅是按照你 彌補虧損后的金額來的 ; 這個金額和你利潤表的金額 一致
利潤表上的年初數是沒有調增過的 您剛說不需要改
你好; 利潤表的年初是不動的 ; 年初是看你上年期末的數據來的
對的現在問題是上期期末的數據是沒有納稅調增后的數,是調增前的
你好;? 你是跨年調整過 數據吧 ? 正常來說 期末的數據和次年年初的數據是一致的??
嗯匯算清繳時候調增過 所以所得稅系統里面的可彌補以前年度虧損里面的數是調增后的,報表是先出的是沒有調增過之前的數
你好;? 報表不動哈;? 你匯算年報動了。 調表不調賬的?
不調賬的話豈不是計算的所得稅稅跟系統不一樣
你好; 那是 你截止到12月數據來利潤表年報的;? 你如果是? 出了年報之后的 ;那么你 審計的 ; 就不動之前的?
老師那賬上還需要通過以前年度損益科目去調整未分配利潤?
你好; 是的;賬上 做處理; 如果審計 有需要調的分錄; 走這個科目去處理的
現在問題就是審計報表上是沒有調整過的數,而且已經年報了,還需要調整?調的業務招待費和廣宣費
你好;? ?你審計是好久出的; 你年報好久做的??
4月份出的匯算清繳是4月做的
你好; 那你 審計出了。 你 賬上不能動; 你要動也是 23年里面去做分錄處理 所得稅的科目??
是的呢老師 如果今年動的話怎么做賬務處理
你好;? 你這個主要是調整了什么招待費和廣宣費; 描述下