你好,7-9月份普票和專(zhuān)票合計(jì)不小心開(kāi)超30萬(wàn),過(guò)了9月份最后一天就沒(méi)辦法操作,只能是據(jù)實(shí)繳納增值稅了
小規(guī)模公司,7-9月份普票和專(zhuān)票合計(jì)不小心開(kāi)超30萬(wàn),10月份申報(bào)需要繳納增值稅,現(xiàn)在有什么辦法能把發(fā)票作廢,不用繳納超的增值稅
你好老師,公司是2月份注冊(cè)的,小規(guī)模納稅人,這樣2月和3月兩個(gè)月累積開(kāi)普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn),就不用繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)的專(zhuān)票10萬(wàn)元,10月份季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào)并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方今日退回要求開(kāi)成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
個(gè)體小規(guī)模納稅人,10月代開(kāi)的專(zhuān)票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開(kāi)發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒(méi)有預(yù)繳,現(xiàn)在報(bào)23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
小規(guī)模納稅人6月份增值稅發(fā)票超過(guò)了30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發(fā)票?紅沖后未達(dá)30萬(wàn),如申報(bào)這個(gè)季度增值稅?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒(méi)有通過(guò),讓提供新舊法人兩個(gè)決議,為什么要提供兩個(gè)決議
發(fā)票里的項(xiàng)目名稱(chēng)能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和民政局年報(bào)數(shù)據(jù),兩者聯(lián)網(wǎng)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
二手車(chē)的折舊年限是多久?按那個(gè)時(shí)間折舊?
農(nóng)業(yè)大棚成本8萬(wàn),農(nóng)補(bǔ)20多萬(wàn),怎么做賬
10的小寫(xiě)要不要寫(xiě)10元還是直接寫(xiě)10