你好,正在回復(fù)題目
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內(nèi)免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當(dāng)月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據(jù)上面這種情況,當(dāng)季能享受免增值稅的優(yōu)惠啊?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規(guī)模納稅人6月份增值稅發(fā)票超過了30萬,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發(fā)票?紅沖后未達(dá)30萬,如申報(bào)這個(gè)季度增值稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人票季度開超過30萬,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)要繳納增值稅,7月份報(bào)稅前紅沖至低于30萬,還需要繳納增值稅么
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
你好,你可以試下,應(yīng)當(dāng)可以