你好!跨月了只可以來紅字發票沖回
小規模公司,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,10月份申報需要繳納增值稅,現在有什么辦法能把發票作廢,不用繳納超的增值稅
老師,小規模納稅人,6月份有一筆收入沒有開票,已經納稅申報了,7月份補開了發票,會計該怎么處理做賬,10月份的納稅申報需要做什么處理嗎
9月份自行開了一張專票40000元,10月份發現開錯,紅充了,小規模納稅人,一季度報一次帳,那么9月份這個40000萬專票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
小規模納稅人,9月份開的專票10萬元,10月份季度申報已經申報并繳納了增值稅和稅金,現在購買方今日退回要求開成2023年的發票,需要怎么處理?
我公司為小規模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發票開成2023年的,于是收到退回發票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發票后可以先申請退稅?
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?