需要做無票收入申報增值稅,處理就不能當沒有發生
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小汽車對方為個人不需要開發票,這筆收入怎么處理是符合規定,另外如果站在公司的立場怎樣處理比較好呢?
我們公司是銷售農產品的一般納稅人,去年自行開具的收購發票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農產品的一般納稅人,去年自行開具的收購發票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了,要補交稅款,還要找成本票
老師,公司是推廣藥品銷售的小規模公司,現在廠家的傭金收入都在對公戶,但是我們需要支付下游自然人的推廣代理費,但是他們都不給開發票,沒有這部分成本票,現在怎么處理比較合規呢
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產,按售價不含稅金額200000填入增值稅申報表附表1未開票收入,而賬上是200000入的固定資產清理貸方,從而利潤表中根本不顯示這筆收入 這兩個差異是哪里出了問題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
過戶了你們公司名義去代開二手車銷售統一發票了
對方不需要發票我們也要去代開嗎
二手車銷售統一發票是過戶用的,你不開咋賣給對方,
不開咋過戶,必須有這個發票才會過戶,你這邊做無票收入去申報,沒有做萬一被查有罰款
好的,謝謝老師
好的我先回復別的學員了