?沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
老師,我們公司是醫藥代理商,公司是小規模的,公司保證金給商業公司,商業公司給廠家,醫院把貨款給商業公司,廠家把扣除成本之后的利潤返還給公司,產品也是廠家直接發給商業公司,然后商業公司配送醫院;廠家開票給商業,商業開票給醫院,我們公司在這個中間就沒有進貨發票和銷售發票,這個存貨這塊怎么做賬處理呢
微商總部平臺搭建了微商城系統或微店系統,我們成為了平臺或系統下屬的微商,我們平時為平臺做推廣寫文案弓|客流追物流,但是我們不直接收款,消費者是將貨款打入公司賬戶或者平臺的,然后平臺直接發貨給消費者,也就是說這時候我們并沒有進貨,也沒有收款,他們只是幫助平臺做推廣賺平臺給他們的傭金,這樣的微商是不需要注冊公司,也不需要營業執照的,理論上說這些微商不是獨立的商業行為,而是被平臺簽約雇傭的職業營銷推廣人。但這些個體微商獲得平臺支付推廣傭似后,根據法律規定,要交個人所得稅。請問職業營銷推廣人是由微商平臺繳納個稅,還是自己直接繳納?
老師,公司是推廣藥品銷售的小規模公司,現在廠家的傭金收入都在對公戶,但是我們需要支付下游自然人的推廣代理費,但是他們都不給開發票,沒有這部分成本票,現在怎么處理比較合規呢
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發票,我們現在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師,有個問題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對方開的賬戶上,每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉到我們的公戶上,這部分錢我們是應該給對方開發票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發票,現在我想知道,這部分錢在對方沒有要求的情況下,我們要不要主動給他們開發票,開不開對我們有什么影響?外賬上預收賬款現在有100萬,如果開的話怎么開合理?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
這個所得稅交的多,老師如果成立個人獨資企業核定征收,把沒有發票的業務分到這個公司,這種具體怎么繳稅呀
核定征收的,會直接根據收入*核定稅率
這樣的話給下游支付費用,沒有發票,稅務上可以吧
若是核定征收,稅務上可以
老師,針對這種情況,成立小規模核定征收合適還是個人獨資企業核定征收合適呢,這個征收率一般是多少呀
征收率各地不一,需要咨詢當地稅局
老師,個人獨資企業一年的開票金額上限是多少呀,現在增值稅率是多少呀
不超過一般納稅人標準500萬
好的謝謝老師
?好的,祝你工作順利!