同學你 好, 企業應是以不含增值稅的金額確認收入,計入利潤;所以在算會計利潤和業務招待費的基數時都是要扣除增值稅的;
老師,為什么營業利潤要減去轉讓金融商品的增值稅,增值稅不是不計入成本?
老師好,請問企業所得稅應納稅所得額,要在會計利潤上調增已減掉的資產和信用減值的數額嗎
為什么這個圖里的題,企業利潤不減去應交增值稅稅額
老師為什么會計利潤要減去增值稅額 業務招待費基數也減增值稅額
老師,我有個疑問,我們最后算出的利潤總額,是不是沒有減去應交稅費的未交增值稅 。利潤總額減去稅金及附加得凈利潤,凈利潤里也沒有減去未交的增值稅是不?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
我的天啊,我被考試折磨瘋了。
同學你好,不要急,考場上如果著急就會容易出錯的;
恩,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快,加油;
老師,我是遼寧考生,請問去那打印健康承諾書?
同學你好,您看下遼寧會計網;