同學你好 換收據 發票不用換 進項稅和資產照常確認
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師,我們公司準備預付對方款,對方開了47萬的發票,45萬的收據,現在我們公司只批了20萬,也就轉了20萬,老師這種情況怎么做賬啊,還有對方開的收據要換?
我們公司有一臺設備100萬賣給乙方,一年后收回,收回按20萬核算,對乙方只開了80萬發票,對方也只付款80萬,現在對方未歸還設備,按1萬每月付租賃費,這筆帳務怎么弄呢?
麻煩問一下老師公司收到一張47萬的發票,給對方打了23.5萬,還有23.5萬是個人付了,發票上還掛賬23.5應付,對方也不作廢發票,也不給個人退回23.5萬,我們這種情況公司怎么處理最好!
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
老師,我知道20萬怎么處理,不知道剩下的27萬怎么處理,因為本來47萬都是預付,他們并沒有產量
對方給你們開的是正式發票,還是不征稅發票?
正式發票
老師,完了可以給我說下具體的會計分錄
開了發票,增值稅就不認為你是預收款了, 沒有實際產生納稅義務,是不可以開發票的,開了是提前開,虛開
收到征稅發票,要確認資產(或者費用,不知道你們開的是什么項目,以資產為例) 借 原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 應付賬款