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我們公司有一臺設備100萬賣給乙方,一年后收回,收回按20萬核算,對乙方只開了80萬發票,對方也只付款80萬,現在對方未歸還設備,按1萬每月付租賃費,這筆帳務怎么弄呢?

2023-03-31 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 15:27

同學,你好 請稍等一下

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齊紅老師 解答 2023-03-31 15:28

同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費

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快賬用戶4807 追問 2023-03-31 15:35

設備呢,那設備還是我們公司的啊

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齊紅老師 解答 2023-03-31 15:44

同學,你好 嗯,設備是你們公司的

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同學,你好 請稍等一下
2023-03-31
同學好 此業務屬于售后回租 售后回租業務會計處理: 租賃開始日,向融資公司出售資產: 借:固定資產——融資性售后回租固定資產 貸:固定資產——在用固定資產 借:銀行存款 借:未確認融資費用 貸:長期應付款 支付租金: 借:長期應付款 貸:銀行存款 計提融資租賃資產的折舊: 借:管理費用等相關科目 貸:累計折舊 分攤未確認融資費用: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 期滿時: 借:固定資產——在用固定資產 貸固定資產-融資售后回租固定資產
2021-09-28
你好,那你要計入營業外支出的哦
2020-08-18
1,分期攤入財務費用 2,借,長期應付款 貸,銀行存款,就最后一問,他在最開始合同簽訂當時確認的時候就已經放到了資產
2021-12-10
你好,學員,這個題目問題是什么的
2023-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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