你好,稅號(hào)錯(cuò)的就相當(dāng)于不是開(kāi)給你單位的發(fā)票,你不用做任何處理,發(fā)票退還給對(duì)方就可以
老師 我單位上個(gè)月收到一張專用發(fā)票 納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 但是我們沒(méi)有認(rèn)證 ,也沒(méi)有做賬務(wù)處理,那么是不是對(duì)方要在這個(gè)月做紅字發(fā)票,然后再開(kāi)具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務(wù)處理呢
老師,對(duì)方給我我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,我們也沒(méi)有收到藍(lán)票也沒(méi)有抵扣,原因是對(duì)方出納開(kāi)錯(cuò)票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來(lái)這個(gè)發(fā)票不是要開(kāi)給我們公司的,對(duì)方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請(qǐng),我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對(duì)方把我公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對(duì)方開(kāi)具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開(kāi)票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開(kāi)了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開(kāi)代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的?因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
然后就等著拿到正確的發(fā)票就可以是嗎
你好,是的,正確的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)你才可以做帳