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11月份我公司收到一張普通發票,對方把我公司的稅號開錯了一個數字,當時沒有發現錯誤,現在發現了要怎么處理?聯系對方開具正確發票嗎?收到正確發票以后怎么做賬務處理?

2024-01-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 10:25

對的,是的,紅沖之前的再做發票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7252 追問 2024-01-09 10:27

如果對方不愿意重新開發票怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:28

你單位需要納稅,調燈不允許抵扣。

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快賬用戶7252 追問 2024-01-09 10:29

什么?我公司是小規模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:31

單位納稅調增不允許抵扣企業所得稅。這里是。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:31

就是發票不合格,不允許抵扣的。

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相關問題討論
對的,是的,紅沖之前的再做發票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。
2024-01-09
你好!這個你先問下對方,看對方能不能把發票給你,如果不行,就讓對方申請紅字信息表。
2020-11-18
你好,就做原來一模一樣的分錄金額用負數。
2023-07-28
1.11月22號收到發票并付款時的賬務處理:借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款 2.發現多付款后與對方聯系退回至公戶,這需要對方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預付賬款 3.12月份收到對方單位開來的正確發票時的賬務處理:借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款
2024-01-02
你好是的,您說是對的,是的
2021-06-10
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