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我11月22號收到了對方單位開具的普通發票發票,然后已經付錢了,后來我發現錢付多了,聯系對方退回到公戶里,12月份對方單位開來的正確發票,我怎么進行賬務處理

2024-01-02 09:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 09:03

1.11月22號收到發票并付款時的賬務處理:借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款 2.發現多付款后與對方聯系退回至公戶,這需要對方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預付賬款 3.12月份收到對方單位開來的正確發票時的賬務處理:借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款

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1.11月22號收到發票并付款時的賬務處理:借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款 2.發現多付款后與對方聯系退回至公戶,這需要對方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預付賬款 3.12月份收到對方單位開來的正確發票時的賬務處理:借:管理費用(或相關科目)貸:預付賬款
2024-01-02
對的,是的,紅沖之前的再做發票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。
2024-01-09
你好,應當退發票的。
2019-07-19
你好,票可以退回去的。
2019-07-19
同學,你好 不可以的,相當于你12月份做錯了,最好更正12月份的賬
2022-01-10
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