你好!1、兩張都不做單獨(dú)保存?zhèn)洳椋?、第一張做銷售的藍(lán)字第二章原分錄紅字沖回,這兩種方式都可以
我想問那個(gè)銷售負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么操作的呢,麻煩老師說下流程
老師,麻煩問下對方給我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)我勾選的時(shí)候怎么沒有這些發(fā)票呢?
老師,我想問下怎么在網(wǎng)上電子稅務(wù)局開通票種,申領(lǐng)UK呢,您那里有操作流程嗎
老師您好,我想問一下委托代銷業(yè)務(wù)的實(shí)際操作流程是怎么操作的呢
我是購買方收到的數(shù)電票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認(rèn)表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
小規(guī)模如何計(jì)提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個(gè)賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯(cuò)把政府補(bǔ)助收入做成了3個(gè)點(diǎn)的未開票收入去申報(bào)了,后在25年一季度做賬時(shí)沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中去調(diào)整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算填管理費(fèi)用其他還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個(gè)怎么算呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準(zhǔn)備給老板講講報(bào)表的情況,領(lǐng)導(dǎo)說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個(gè)辦公費(fèi)以及其他的費(fèi)用都是按照我們賬套里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證統(tǒng)計(jì)的對吧
購置固定資產(chǎn)最后一年轉(zhuǎn)讓價(jià)格10,殘值20,在計(jì)算變現(xiàn)抵稅的時(shí)候?yàn)槭裁床皇琴~面價(jià)值減去轉(zhuǎn)讓價(jià)格來算這個(gè)抵稅,而是用殘值價(jià)格和賬面價(jià)值來作差計(jì)算
資產(chǎn)評估一般是多少錢?
第一種方式不懂,保不單獨(dú)存?zhèn)洳槭窃趺凑f呢
你好!1、兩張都不做,單獨(dú)保存?zhèn)洳椋?
不做是怎么說
聽不懂意思
怎么說不做
你好!就是不做賬務(wù)處理,兩張發(fā)票的內(nèi)容和金額都一致吧。
噢噢噢,我知道老師說的。我問的不是賬務(wù)處理,是說在開票系統(tǒng)上怎么操作?
怎么開這銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,麻煩老師講講
登錄進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票填開,再點(diǎn)擊增值稅電子普通發(fā)票填開。 第二步: 頁面彈出發(fā)票號(hào)碼確認(rèn),點(diǎn)擊確認(rèn)。 第三步: 進(jìn)入電子發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊紅字。 第四步: 頁面彈出發(fā)票號(hào)碼填寫界面,輸入錯(cuò)誤發(fā)票的代碼、號(hào)碼兩次。 第五步: 填寫好錯(cuò)誤的發(fā)票代碼和號(hào)碼之后,點(diǎn)擊下一步。 第六步: 頁面彈出錯(cuò)誤發(fā)票的內(nèi)容,點(diǎn)擊查看發(fā)票明細(xì),核對發(fā)票內(nèi)容,然后點(diǎn)確定。 第七步: 點(diǎn)確定后,頁面會(huì)彈出一張負(fù)數(shù)發(fā)票,點(diǎn)保存,原錯(cuò)誤的電子發(fā)票即被沖紅了。 第八步: 頁面彈出繼續(xù)開具電子發(fā)票,點(diǎn)確認(rèn),重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可。 開具發(fā)票是經(jīng)營者的法定義務(wù), 納稅人進(jìn)行電子商務(wù) 必須開具或取得發(fā)票。
次月發(fā)票的沖紅和電子發(fā)票當(dāng)月沖紅做法都一樣嗎
你好!是一樣的處理方式