你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,當(dāng)月認證的增值稅發(fā)票進項額沒有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分這個如何做帳,分錄如何處理?
老師,我們這個月沒開票,沒有增值稅,但是有進項稅,該如何寫會計分錄?進項稅這個月需要認證抵扣嗎?
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進項稅沒有認證抵扣,請問這部分進項稅如何做賬務(wù)處理呢??這部分進項稅會影響資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費項嗎??
當(dāng)月已抵扣,未收到發(fā)票的進項稅,月未結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與申報表的差額部分如何做分錄
老師,我司支付費用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當(dāng)月賬務(wù)(涉及進項稅的部分)如何處理,次月如何處理?
關(guān)于資產(chǎn)清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現(xiàn)在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔(dān)保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉(zhuǎn)入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應(yīng)該怎么做分錄呢
老師本來應(yīng)收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多記0.1現(xiàn)在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產(chǎn)的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調(diào)增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
如果是當(dāng)月收到進項發(fā)票,沒有認證的票如何處理?
你好,當(dāng)月收到進項發(fā)票沒有認證賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目
月末做結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費這幾個二級科目會不會混在一起
你好,待認證的進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊,轉(zhuǎn)到了進項稅額才需要結(jié)轉(zhuǎn)的 思路清楚了就不會搞混的
還有一點點不是很清楚?給個例子可以不
你好,有一點點不是很清楚的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復(fù)