您好 做當時相同的紅字分錄 然后根據發票再做對應的藍字分錄
1月暫估進項,9.6萬,當時,借庫存商品,貸應付暫估,結轉成本時,庫存商品全部出了,現在要沖回,怎么做賬
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
老師,去年暫估庫存分錄借庫存商品-暫估30000貸應付賬款-暫估30000結轉成本時借方主營業成本30000貸庫存商品-暫估3000今年1月份購進庫存500我怎么沖去年的暫估?能給寫一下分錄嗎?
老師,年前成本票不夠,暫估了庫存商品并結轉成本,現在取得發票了,要沖銷,成本那部分要沖嗎? 年前分錄如下 借:庫存商品-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估 100萬 借:主營業務成本-配件 100萬 貸:庫存商品-暫估 100萬
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?