你好,同學。 可以去申請退的。
老師你好,我單位是福利企業,享受沒月即征即退增值稅,如果我當月沒有繳納增值稅,還有留抵,這種情況我可以申請之前月份未退完的增值稅嗎?
你好,老師。我司是生產型出口企業,當月需要繳納增值稅,沒有退稅。現在申報出口退稅時,生產免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數填寫)
老師,我們企業申請過留底退稅1875519.25,企業成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
老師,我們公司是制造業公司,8月份發生有即征即退業務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
請問退增量和存量留抵現在的政策?納稅信用等級:A或B 退稅前36個月未騙留抵,出口退稅或虛開發票 退稅前36個月未因偷稅漏稅被稅務處罰2次以上 自2019.4.1起未享受過增值稅即征即退、先征后返政策這個是適合所有行業嗎?沒有第六個月50萬的要求了?怎么有看到小微不要求是A或b級,還有所有行業都能退存量嗎?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?