你這個(gè)發(fā)票是送人的嗎
#提問(wèn)#老師,我收到一張超市的預(yù)付卡結(jié)算款的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
老師我收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,應(yīng)稅名稱(chēng)是超市購(gòu)物卡充值,用來(lái)送人的,這個(gè)我要記什么科目
老師我們充值的油卡2000,充值卡一直在銷(xiāo)售那邊。充值的時(shí)候(銷(xiāo)售自己去充值的),開(kāi)了一張免稅的普通發(fā)票 借:預(yù)付賬款-充值卡 貸:其他應(yīng)付款-某某 那么他消費(fèi)的時(shí)候也沒(méi)發(fā)票,也沒(méi)小票。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要怎么沖這個(gè)預(yù)付卡?
老師,你好。我們是增值稅一般納稅人,超市企業(yè)。我想問(wèn)一下,增值稅普通發(fā)票收入,應(yīng)該如何寫(xiě)分錄。發(fā)票是免稅的。
老師,我們超市開(kāi)出一張普通發(fā)票,同一張發(fā)票上有免稅的,有13%的 ,有9%的,有3%的,請(qǐng)教怎么記賬,增值稅怎么處理?
老師,全額開(kāi)票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的貸方還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報(bào)表里,上年在職職工工資總額可以按個(gè)稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計(jì)數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬(wàn)實(shí)繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠(chǎng)房,人家給我們開(kāi)票。對(duì)方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺(jué)太多了。
有個(gè)客戶(hù),25年購(gòu)銷(xiāo)合同,他說(shuō)公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財(cái)務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個(gè)有沒(méi)問(wèn)題?
公司在擴(kuò)建廠(chǎng)房,新購(gòu)一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類(lèi)科目,還是資產(chǎn)類(lèi)科目呢?
老師請(qǐng)問(wèn)22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫(xiě)在哪個(gè)表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車(chē)清理開(kāi)票怎么開(kāi),開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn),醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報(bào)的時(shí)候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫(xiě)
卡送人了
那可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
那如果客戶(hù)消費(fèi)后再去找超市開(kāi)發(fā)票,那超市就開(kāi)重了?
不會(huì)的,他這個(gè)預(yù)付卡發(fā)票不會(huì)交稅的
但是我能做賬不?我做一次賬,客戶(hù)又開(kāi)一次
你可以做賬的,因?yàn)槟阒荒軕{這個(gè)做賬
我做帳了的話(huà),客戶(hù)如果又去開(kāi)專(zhuān)票做賬,不算重復(fù)么
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016年第53號(hào))第三條規(guī)定,購(gòu)卡人與實(shí)際消費(fèi)者在整個(gè)環(huán)節(jié)中只能取得一次增值稅普通發(fā)票,在購(gòu)卡環(huán)節(jié)取得編碼為未發(fā)生銷(xiāo)售行為的不征稅項(xiàng)目下設(shè)的601預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值的增值稅普通發(fā)票,而在消費(fèi)環(huán)節(jié)不允許再次取得增值稅發(fā)票.
就是我們憑預(yù)付卡發(fā)票做賬了,客戶(hù)就不能開(kāi)了是吧
是的,你的理解是對(duì)的