借:銀行存款 貸:主營業務收入-免稅收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-3%收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -9%收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-13%收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 ? ? ??應交稅費-增值稅-簡易計稅
請問我們公司開出的普通發票記帳聯有一張遺失了,怎么處理?可以把發票聯復印了作為記賬附件嗎?
老師好,增值稅發票平臺上有一張1月當月的紅字增值稅電子普通發票,我需要怎么處理嗎?
老師好,我們15年有張發票介定為虛開發票,現在做進項稅轉出,補交增值稅,請教賬務怎么處理
請問老師,一張增值稅普通發票,另一張是增值稅電子普通發票,為什么前者有1%的稅點,后者是免稅的?
@郭老師 我們有軟件即增即退,如果我們開了一張發票既有即增即退的軟件產品,又有正常交稅的產品,在同一張發票上,我得怎么處理呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
第一筆應交稅費是13%和9%的稅額加起來嗎?簡易計稅就是3%的稅額嗎
是的,就是那樣子的哈
簡易計稅,按照1%征稅,那么2%的差易會計上怎么處理
不需要體現2%的差額,你是1%就按1%計算稅
如上,小規模超市開出的13 和9的稅率,是按照3%征稅,還是按照13和9征稅?
小規模只能開3或者1%