同學(xué)你好 受托方收取加工費(fèi)的時候,加工費(fèi)的納稅義務(wù)產(chǎn)生 產(chǎn)品的話受托方收回以后根據(jù)銷售情況和收款方式確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)
消費(fèi)稅委托加工納稅義務(wù)時間是提貨當(dāng)天,請問增值稅委托加工納稅義務(wù)時間是什么?
2、根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費(fèi)稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。A.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,為納稅人提貨的當(dāng)天B采取托收承付方式銷售應(yīng)稅消費(fèi)品的,為收到貨款的當(dāng)天C.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的,為報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天D.自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品的,為移送使用的當(dāng)天
2、根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費(fèi)稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。A.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,為納稅人提貨的當(dāng)天B采取托收承付方式銷售應(yīng)稅消費(fèi)品的,為收到貨款的當(dāng)天C.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的,為報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天D.自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品的,為移送使用的當(dāng)天
請問一下,委托加工,我是受托方,我雖然不承擔(dān)消費(fèi)稅,但是我有代扣代繳義務(wù),要申報(bào)納稅消費(fèi)稅的依然是我受托方。請問這個時候,我要怎么納稅申報(bào)呢
老師 請問預(yù)收貨款結(jié)算方式的 納稅義務(wù)發(fā)生時間為發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天 為什么不是發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品的時間 而是辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天呢,這個不明白
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無從下手,之前的會計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會計(jì)分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時,1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計(jì)沒有交接那個待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡为?dú)做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi),但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機(jī)4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
老師意思是收取加工費(fèi)當(dāng)天嗎?
受托方收取加工費(fèi)的時候,加工費(fèi)的納稅義務(wù)產(chǎn)生
講義里怎么沒有
根據(jù)增值稅法規(guī)規(guī)定就可以確定 提供勞務(wù)的,以收款款項(xiàng)的當(dāng)天