同學(xué)你好 也在消費(fèi)稅申報(bào)模塊申報(bào)。
老師您好,我想問問委托加工的業(yè)務(wù),受托方是要代收代繳消費(fèi)稅,受托方收到加工費(fèi)的同時(shí)也要收增值稅,這個(gè)增值稅不屬于代收代繳吧?我可以理解為消費(fèi)稅的納稅人是委托方,而增值稅的納稅人是受托方嗎?感謝老師的幫助!
您好,請(qǐng)問委托加工物資消費(fèi)稅這塊,是不是受托方在加工的時(shí)候交了,性質(zhì)是代扣代繳嗎?最終我怎么給受托方支付這部分錢,比如受托方開來(lái)了加工費(fèi)12萬(wàn),增值稅2萬(wàn)的票,另還有10萬(wàn)的消費(fèi)稅,這增值稅和消費(fèi)稅怎么體現(xiàn)在這張票上
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅而且委托方以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,這種情況下,消費(fèi)稅的申報(bào)者就是受托方,但是繳納這是委托方,是這么理解嗎?因?yàn)槭芡蟹绞谴鄞U的,是嗎?
請(qǐng)問一下,委托加工,我是受托方,我雖然不承擔(dān)消費(fèi)稅,但是我有代扣代繳義務(wù),要申報(bào)納稅消費(fèi)稅的依然是我受托方。請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候,我要怎么納稅申報(bào)呢
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅,但是委托方收回后是直接銷售的。這種情況之下,雖然受托方要代扣代繳消費(fèi)稅,但是消費(fèi)稅的承擔(dān)者是委托方對(duì)嗎?消費(fèi)稅完全由委托方承擔(dān),對(duì)嗎?這個(gè)理解有沒有錯(cuò)誤?
公司因操作失誤填錯(cuò)減員原因,經(jīng)過變更后,員工申請(qǐng)失業(yè)金是否需要提交變更稅務(wù)社保繳費(fèi)登記表。廣東省肇慶市高要區(qū)
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
目前賬上待認(rèn)證金額比稅局系統(tǒng)可勾選的金額多18萬(wàn)多,如何核對(duì)差異
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
老師收到中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
消費(fèi)稅申報(bào)模塊申報(bào)?這個(gè)模塊在哪里呀?電子稅務(wù)局嗎?也是跟申報(bào)增值稅那個(gè)地方一樣嗎?
在電子稅務(wù)局,同學(xué),在電子稅務(wù)局—稅費(fèi)申報(bào)及繳納部分
那請(qǐng)問消費(fèi)稅,是不是當(dāng)初稅種核定時(shí),才會(huì)在這個(gè)模塊顯示,如果你都沒有這個(gè)稅種,就不會(huì)有消費(fèi)稅顯示了,是這樣嗎
是的,如果有發(fā)生納稅行為,先去稅局認(rèn)定。
但是我有個(gè)疑問,如果我只是發(fā)生一次兩次,也要做稅種認(rèn)定?不能直接去大廳申報(bào)嗎?
可以去大廳申報(bào)時(shí)同時(shí)先作稅費(fèi)種認(rèn)定,再申報(bào)。