前面部分理解是對的,受托方代扣代繳也對的。
老師,您好,消費稅委托加工,以高于受托方的計稅價格出售的,按規定繳納消費稅,準許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計稅價格出售呢?受托方的計稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
你好老師,委托加工應征消費稅的消費品時,受托方是替委托方代收代繳的消費稅哈,實質上受托方不需要繳納消費稅,委托方收回本批貨物后,高價賣出本批委托加工貨物,且需要差額補繳消費稅對嗎
關于委托加工,有個問題,加工的東西是涉及消費稅的。那個說法是叫,委托加工的東西以不高于受托方計稅價格出售,繳納的消費稅計入委托加工物資科目。 這句話,我有些疑問。我怎么知道是高于還是不高于受托方的計稅價格呢?還有受托方的計稅價格是什么?
委托加工,站在受托方的角度。我想請問,如果加工的東西是應稅消費品,而且委托方收回后是直接銷售的這種情況。那么我作為受托方,還要收取委托方的消費稅,對嗎?
委托加工,站在受托方的角度。我想請問,如果加工的東西是應稅消費品,而且委托方收回后是直接銷售的這種情況。那么我作為受托方,還要收取委托方的消費稅,對嗎?
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
然后哪里不對?
不明白,難道說委托方要交消費稅,受托方也要交嗎?我的理解是交消費稅的只有委托方,為了方便管理,統一征收稅款,所以由受托方來代收代繳。
受托方只是代扣代繳,實際承受方是委托方。
那也就是受托方是不交消費稅的,他是一個代扣代繳義務,雖然消費稅由受托方去納稅申報,但是實際受托方不承擔一點消費稅,是這樣理解嗎?對不對啊
哦,對的,這樣理解沒問題的。