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假設2019年12月的一筆費用 在2020年1月份才收到發票 然后在2019年12月做暫估 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 到2020年1月發票到的時候 又做一筆相同的 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 那要沖掉2019年12月份那筆暫估 是 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬(全部紅字)嗎?

2020-09-22 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-22 19:16

借:管理費用 貸:應付職工薪酬 這個不能這樣 ,這個做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整,發票做借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬這樣,

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:17

金額相差不大可以直接做借管理費用 負數貸應付職工薪酬 負數,之后按發票做,借管理費用 貸應付職工薪酬

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借:管理費用 貸:應付職工薪酬 這個不能這樣 ,這個做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整,發票做借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬這樣,
2020-09-22
你好,同學。 這是屬于沖減之前的管理費用工資,同時再調整計提工資,跨年用以前年度損益 調整處理。 就是調減當期費用,調增以前年度費用。
2020-09-23
分錄應該是借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬
2021-04-14
你好,建議用以前年度損益調整來沖。
2024-06-18
你好,很高興為你解答 如果是使用的小企業會計準則則不需要調整,直接處理在當期就可以 如果是企業會計準則的話 把一月處理的分錄沖掉在做一筆正確的即可
2022-04-13
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