這個我說下學(xué)員反饋這個,這個學(xué)員之前有反饋過這個1 是30-3.4萬 按這樣處理的,2 這個是全額交增值稅了,30萬%2B3.4萬 沒有超過定額按定額,超過是按實(shí)際,這個沒有開也是按定額這個算,這個比較吃虧這樣定額
個體戶季報(bào),定期定額公示表核定經(jīng)營額:建材銷售3.4萬,裝修勞務(wù)2.6萬。 1,季度有沒有建材銷售,能享受稅的勞務(wù)額度是30萬,還是30-3.4萬? 2,已經(jīng)開了30萬勞務(wù)普票,請問增值稅怎么算,這個額度要不要減建材銷售的3.4萬?
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說普票可以免?文件里啥也沒說專票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說只有普票可以減免,文件沒說清
有一個定期定額3萬元的個體戶,1月份想開20萬的運(yùn)輸建材發(fā)票,按照定期定額已經(jīng)超過季度的9萬,是要交增值稅和經(jīng)營所得稅嗎?要交多少錢?開完之后這個公司二三四季度還能正常開每月3萬發(fā)票嗎,有沒有定期定額3萬一年開票限額多少,超出會重新核定一說?
老師,您好,想問下 核定征收率的個體戶: 1.可以開專票嗎? 2.能不能享受季度30萬普票免稅的? 3.交哪些稅?怎么計(jì)算? 定期定額: 1.增值稅怎么算?能開專票嗎? 2.個人生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么計(jì)算? 3.跟個體戶核定征收率有什么區(qū)別? 查賬征收: 1.如果沒有人員申報(bào)工資,為什么申報(bào)經(jīng)營所得稅的時候可以速算扣除減6萬一年
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
老師,按季度申報(bào)是加一個月的3.4,還是要加三個3.4萬
你這個核定是不是按季度嗎?你看那個表給你們的,是按月還是季度,按月那這個3個3.4萬
上面顯示的是建材月經(jīng)營額度3.4萬,核定118;勞務(wù)月經(jīng)營額度2.6,核定0
是表示這樣的,沒看明白什么意思
現(xiàn)在有一個勞務(wù)分包合同,一共金額是32萬,然后7月份開了10萬,8月份開了10萬,9月份的還沒有開計(jì)劃也是開10萬,那這樣開的話就已經(jīng)超過了免稅的額度,那我可以等下個月再開出去
現(xiàn)在就是沒有搞明白我開那個勞務(wù)費(fèi)用要不要把每個月的34,000減掉。我們每個月只能開10萬的發(fā)票,我怕下個月客戶付款的時候要票,我就早點(diǎn)開始開了
這個不知道118咋來,你去看你申報(bào)表上面之前申報(bào)那個自動生成核定欄是多少這個 ,主表增值稅上面有核定銷售額這個是自動生成,你去看下那個,你看看下2季度那個看那個是多少自動生成的,