?您好,1.可以開專票? ?2.個體戶是小規模有季度30萬普票免稅? 3.小規模小微企業:增值稅1% 附加稅12% 印花稅0.03%所得稅5% ?定期定額: 1能開專票的,? 2.定期定額所得稅是稅務局核定的? ?3.核定征收率是按收入計算? ? 應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率 ? ? 應納稅所得額=應稅收入額×應稅所得率 查賬征收: 1.這是經營者個人的生計費呀
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發生的,2w是查賬征收發生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
你好老師,我是上海地區的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發票還是什么,收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務局說我申報的不對,發個一個表讓我修改,里面有個是經營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
想問下 核定征收率的個體戶: 1.可以開專票嗎? 2.能不能享受季度30萬普票免稅的? 3.交哪些稅?怎么計算?
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目