同學你好,如果季度不超過30萬元,就是免增值稅的,經營所得稅要交,具體看是否有利潤,有利潤就交,沒利潤就不交經營所得稅,開完之后這個公司二三四季度能正常開每月3萬發票,有定期定額3萬一年開票限額多少的,具體以當地稅務局要求為準,有超出會重新核定一說,穩妥起見咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下吧,謝謝。
老師,我是個體戶小規模,稅局核定應納稅經營額月15000,平常按季度的,季度開票不超過9萬,現在突然有一個月開票100萬,要交多少稅啊,明年的核定也會重新核定嗎?
老師,定期定額和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定額嗎? 2我這有一戶是季度開票不超過15萬,不交個稅,不交增值稅的,而且個稅和增值稅都在一個系統里申報,這屬于什么 3還有一個是好像是企業所得稅=收入*10%*5%算得,增值稅好像正常報的, 老師,這都是什么情況
老師,第一個問題是,這個應納稅經營額是根據開票的金額來填寫可以嗎,還有,這個應納稅經營額是填寫月度的,季度的,還是年度的,還有這個核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日嗎,可以自己更改核定有效期止的日期嗎,還有這個應納稅經營額的數字填了的話,比如3萬元,是不是個人所得稅按照30000*0.25來算了,增是稅按照每個月30000*0.03來交稅了,每個月都要交這個核定的嗎?是這個意思嗎
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經驗所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發票,我就是按43萬的數據申報的,也是交了增值稅和個人經營所得的,就是今年免稅就是交了個人經營所得就是!這樣子我要去稅務問問嘛?
你好定額發票是每月10萬,我8月9月開票是2.9.2.95萬,()稅務局今天發這些內容,定期定額戶的銷售(營業)額連續三個月超過核定定額30%(含)的,應當重新核定定額。”經大數據分析,您經營的個體工商戶8、9月開票額已連續超過定額的30%,如10月開票額繼續超過定額的30%,主管稅務機關將調增定額,)問一下這個月如果開發票到8萬,需要交稅嗎?還有從新定額是定多少?
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
個體戶每年不就是申報工商年報嗎,成本利潤在哪確定,還是成本按照稅務局核算來?
同學你好,定期定額繳稅的個體戶,就是每年申報工商年報。成本利潤可以不管,因為超過定期定額了,稅務局可能要重新核定利潤或者收入的。按稅務局的要求來。