你好,這個問題,剛才我為你接受解答過,這個只能是所得稅匯算清繳申報表做調整,分錄可以不調,如果要調,只能恢復賬套修改的,我是30年的財務總監,也是大學會計實訓課的老師,你應該相信我的方法
請問研發人員的社保該計入研發支出,再結轉管理費用_研發支出的費用。 但是,社保費被直接計入管理費用_社保,導致實際研發支出少了,年末該怎么做調整分錄?
企業把研發人員的工資社保住房公積金都記到了研發支出-費用化-直接人工 等對應科目。那我期末結轉的時候 都結轉管理費用-研發費用科目 還是對應 管理費用- 工資/社保/公積金?
請問銷售部門和研發技術部員工的社保應該計入管理費用~社保費,還是應該計入銷售費用~社保費和研發支出~社保費?
老師我們公司剛剛在申請高新企業,現在要先把研發人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發人員) 借:研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
老師好,研發人員的社保,記到研發支出了,管理人員的社保,計入管理費用里,是這樣的嗎? 謝謝
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
剛才也有這個提問,是不是同一個人?
被計入 借 管理費用_社保 貸 銀行存款 年末該怎么調整分錄?
你好。賬套恢復回去,改憑證,改為借管理費用-研發支出 貸銀行存款,同時結轉本年利潤
不想動前面1-11月的分錄,可以嗎
能在12月匯總調整嗎
你好,可以在12月匯總做一筆的
那分錄怎么做呢?老師
你好,摘要:調整19年度研發人員社???,借研發支出-費用化支出-某研發項目-職工社保 借管理費用-職工社保 負數金額 然后借 職工社保管理費用-研究費用 貸研發支出-費用化支出-某研發項目
您是說這樣調整就可以了是嗎?
你好,是的沒錯,這樣研發費用的金額就對了,也不影響本年利潤總額
我嘗試看看,謝謝您了
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝 不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝