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小規模納稅人季度假如開票25萬不超30萬,貸方合計:應交稅費――應交增值稅25萬 不繳納增值稅:借:應交稅費――應交增值稅25萬 貸:營業外收入減免增值稅 對嗎?

2020-09-18 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 16:48

借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入

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快賬用戶9815 追問 2020-09-18 16:55

為什么這個免稅要做營業外收入,并入收入交所得稅。附加稅減半的金額怎么不記入營業外收入呢!而是直接計提應交的金額?不超30萬免征不做分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-18 16:58

同學,你好,這個是政策規定的分錄。

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借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入
2020-09-18
同學,你好,這個對的。
2021-04-14
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實可以不用
2023-03-22
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
你好 1. 你小規模 增值稅沒有三級科目的 確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅;貸:主營業務收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣做就對了
2020-09-03
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