直接按扣除后的工資做分錄
老師您好,請教,公司為員工購買社保,入賬時入了管理費用-職工薪酬福利-社保費了,這樣豈不是占用了我的福利費支出,還是說,福利費的14%扣除,我只需要看"管理費用-職工福利薪酬-福利費"這個科目計算?
老師您好,我們公司每月給員工300元的伙食補貼,然后每餐象征性的收取員工1元作為餐費,請問收取的這1元要怎么入賬好呢?300元補貼發放的時候,做賬是 借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款。
老師,你好,我們公司員工離職,要從工資里扣除被褥費300元,當時給員工買被褥時,我計入管理費用—職工福利,請問發工資時,分錄怎么做?
老師,請問員工罰款從工資里面扣除,那我計提的時候借管理費用,貸應付職工薪酬,支付的時候怎么做分錄呢?
老師,員工食堂餐費付給食堂公司,對方開票,我計入職工福利費,借:管理費用--福利費 800貸:應付職工薪酬800,同時借:應付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費,收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個福利費啊?怎么寫分錄???
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師,你寫一下分錄吧
如應發工資1000元,扣除300后,應發700元,按700元做工資分錄
那300不體現嗎,我計提的是1000,等于那300永遠在賬上掛著
借:管理費用-福利費(紅字) -300 借:應付職工薪酬 300