填列資產(chǎn)負債表,應交稅費是負數(shù)
老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
有些進項發(fā)票沒有抵扣,做賬時記做待抵扣進項稅額,填列資產(chǎn)負債表是不是就是應交稅費是負數(shù)
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師好,1月有待抵扣進項稅額270,在資產(chǎn)負債表應交稅費那欄就是-270是嗎
老師請問一下,穩(wěn)崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費。 借無形資產(chǎn) 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計入財務(wù)費用里的手續(xù)費對嗎?
應交稅費是負數(shù)沒有什么問題吧老師
應交稅費是負數(shù),沒有問題