你好 現(xiàn)在做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸勞務(wù)費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出 -個(gè)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
收到代開勞務(wù)增值稅發(fā)票和完稅證明怎么做分錄,稅點(diǎn)公司負(fù)擔(dān),前期先是借勞務(wù)費(fèi)用貸銀行,個(gè)稅
請(qǐng)問:招標(biāo)代理公司,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本;貸,應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)生專家評(píng)審費(fèi)時(shí):借,勞務(wù)成本;貸,庫(kù)存現(xiàn)金。 收到服務(wù)費(fèi)時(shí),借,銀行存款;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸,勞務(wù)成本。這樣做分錄對(duì)嗎?
老師你好 我們公司請(qǐng)講師講課 支付勞務(wù)報(bào)酬 發(fā)票是公司去代開的,是不是付款時(shí)先按不含增值稅入費(fèi)用 借銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸個(gè)稅 銀行。員工那著發(fā)票和完稅證明報(bào)銷增值稅和附加稅時(shí) 借銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(增值稅)借銷售費(fèi)用-其他(附加稅) 待銀行 這個(gè)順序您看對(duì)嗎
勞務(wù)費(fèi)用之前上月收款時(shí)做了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,這個(gè)月收到發(fā)票 做 借 管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付帳款么?還是怎么做
我公司收到個(gè)人代開勞務(wù)票,有完稅證明,但是完稅證明上只有增值稅及附加稅的完稅證明,沒有個(gè)人所得稅,是不用繳納個(gè)稅,還是沒交,我擔(dān)心收了發(fā)票,后期需要由我公司代扣代繳
公司是單休,員工工資怎么計(jì)算比較合理
老師,基金管理人和基金產(chǎn)品企業(yè)是不是都適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類型選財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金融企業(yè))
以前年度損益在加在利潤(rùn)表的那個(gè)位置
固定資產(chǎn)處置。公司的一部小汽車,累計(jì)折舊后剩6萬,折價(jià)按2萬賣。 1、這筆業(yè)務(wù)分錄怎么寫? 2、報(bào)稅按13%未開具發(fā)票報(bào)2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請(qǐng)問企業(yè)所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點(diǎn)嗎?
老師,之前暫估入庫(kù)了商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下個(gè)月只紅沖了商品,成本沒有調(diào)增,這樣怎么調(diào)
用友nc軟件的固定資產(chǎn)明細(xì)在哪導(dǎo)出呢
老師您好,想請(qǐng)問我公司的員工幫外部公司生產(chǎn)貨物,工資由外部公司承擔(dān),我司先墊付工資,這部分的支出是否確認(rèn)我司的管理費(fèi)用,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?還是計(jì)入其他應(yīng)收款?后續(xù)外部公司會(huì)付給我們這部分費(fèi)用,我司給他開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票?這部分又如何做賬?
律師事務(wù)所會(huì)計(jì)核算及涉稅政策,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有新的課程啊,需要按照?qǐng)D片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復(fù)雜就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代理費(fèi),沒有用到合同負(fù)債科目
那增值稅1%稅點(diǎn)就沒體現(xiàn)呀
你好 代開發(fā)票 這個(gè)稅費(fèi)顯示個(gè)人代開就繳納了。 如果你們要補(bǔ)給個(gè)人。 借營(yíng)業(yè)外支出 -增值稅和附加稅等貸銀行存款