坐你后邊這個分錄就可以了。
老師 代收代付運費 怎么做 發票是進來的 借 管理費用/服務費 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸銀行存款
勞務費用之前上月收款時做了 借 應付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發票 做 借 管理費用勞務費 應交增值稅 貸 應付帳款么?還是怎么做
8月做賬借應付賬款貸銀行,現在收到服務費發票,借管理費用貸應付賬款可以嗎
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
老師,你好,保理公司代收貨款,當時做賬是,借銀行存款貸應收帳款,保理費借應付帳款貸銀行存款,保理公司給開發票時借財務費用貸應付帳款,這樣收款時的應收賬款就不平了,應該怎么做賬
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司用的是金碟系統,我就手動給它錄個憑證?
手動錄入分錄就可以。
這個手動做分錄,要和前面做的那筆應付單關聯上嗎?
。前面你掛網來了,那就關聯。
這個在系統上怎么給它關聯呢?
軟件的我不熟悉,你問一下軟件客服。