你好,本期有發(fā)生額就要填寫,否則就不對了
老師,增值稅納稅申報表的本期發(fā)生額沒有填寫,有沒有什么影響
增值稅減免稅申報明細表,期初余額就填寫沒有抵扣的稅盤和系統(tǒng)維護費480,本期發(fā)生額還沒有繳納就不用填寫吧?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師增值稅申報六稅兩費那沒填有什么影響嗎
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環(huán)節(jié)出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
我一直忘了填寫這個,但是主變是顯示的有這個免稅的數據
你好,那以后填上就好
老師,我剛作廢了報表把之前沒有填寫的金額,一次性填寫在了本期發(fā)生額,期末余額與主變里的免稅累計金額相等了,這樣操作可以嗎
老師,我剛作廢了報表把之前沒有填寫的金額,一次性填寫在了本期發(fā)生額,期末余額與主變里的免稅累計金額相等了,這樣操作可以嗎
你好,那也可以的,累計數對上問題不大
老師我們餐飲酒店今年行業(yè)免稅,附表三需要填寫嗎,
附表三的服務不動產和無形資產扣除項目要不要填寫
你好,開免稅發(fā)票了。附表三就不用填了