附表四你怎么填寫的
修改往期的增值稅納稅申報表,修改的部分是專項附加扣除增加了124.1,然后這個在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應的金額呀
請問2021年匯算清繳結束后,現發現2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業務收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
因為業務問題,修改了22年的納稅申報表,并發生22年繳納的部分增值稅及附加的退稅。 我要修改22年的財報嗎? 然后這部分退稅如何記賬?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計提多了,是在匯算清繳的時候把報表修改成正確的數據,去年四季度報表不改,還是只修改四季度報表,還是都要更改呢?會有風險嗎?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
主表19欄跟著變化 后面的交稅金額也變化
2月份的修改了,加了124.1的金額,然后3456月份都不用繳納增值稅,7月份開始要繳稅了
你看下他提示的是不是年累計的數據
不是年累計的數據,就是7月份的數據
你這個是在電子稅務局?你去稅務局修改的
電子稅務局修改的
關了這個提示,強制申報,試一下。
沒有強制申報,只有申報這個選項
你斷確定之后 就是忽略 強制報上去
不行,上海這邊的電子稅務局沒有這個選項,有沒有其他的方法解決呀
沒有,你看下他給你的提示,上一次10 你這個月修改只能大于10 這個提示就不對,這個月他不是有進項可以抵扣,應該是小于十可以小于十 就是因為它大于十了才去修改的。