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老師們好!請問我增值稅申報表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負數為多繳100多萬的狀態,如果我本月開票的銷項增值稅80多萬會不會自動從這里減呀?不會我這個月開票還要交增值稅吧?原來只碰到過進項留底會自己扣掉留底的,這個期末為多繳的情況沒碰到過,不知道會不會自動從它里面扣,請問這是什么原因造成的負數?

2020-09-13 20:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 20:51

你好,你上個月有預交稅金嗎?或者是當月認證的進項票大于銷項,都會產生留抵金額。應該是會自動抵扣的。

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快賬用戶3747 追問 2020-09-13 20:53

好像不會抵扣的老師,能不能麻煩您幫我確定一下,這種情況該怎么辦?這是上一個會計留下來的,現在他換了手機號聯系不上了,

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快賬用戶3747 追問 2020-09-13 20:54

進項留抵那里的數據是沒錯的,是認證的進項稅,但期末未繳為負數,那個多繳的錢不知道是什么錢

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:55

你好,如果期初應交稅金是負數的話,應該是能抵扣的。如果無法抵扣,撥打當地稅務局維護一下后臺取值信息。

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快賬用戶3747 追問 2020-09-13 20:56

哦 ,好的老師

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:57

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你好,你上個月有預交稅金嗎?或者是當月認證的進項票大于銷項,都會產生留抵金額。應該是會自動抵扣的。
2020-09-13
你好這個是不能抵扣,不是多交,你這個本期繳納上期應納稅額這個沒有填寫吧,這個一般是這沒有填寫產生這個
2021-06-04
你好,未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫證書,自己申報不了的,帶著紙質的申報表去大廳。
2022-06-07
你好,這個有留底稅額結轉做借銷項稅額100 轉出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發工資做貸其他應收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
同學你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數據申報為0
2022-01-05
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