你需要繳納增值稅嗎
修改增值稅申報(bào)表后,要做賬務(wù)處理嗎?
因剛剛申請了增值稅加計(jì)抵減政策申請,需要去稅務(wù)局辦理增值稅報(bào)表修改,還需要修改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
以前年度的企業(yè)所得稅變更申報(bào)后,要反結(jié)賬修改賬務(wù)處理嗎?
老師:稅務(wù)暨查補(bǔ)增值稅,我改增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表需要改嗎是19年的,我該怎么處理賬務(wù)呢
出口企業(yè)申報(bào)退稅,這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)開錯(cuò),選擇不退稅,賬務(wù)上應(yīng)該怎樣處理?增值稅申報(bào)表需要修改嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實(shí)際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經(jīng)常收到“農(nóng)信銀行應(yīng)收墊付款(財(cái)付通)”這個(gè)是干啥的,我要計(jì)入營業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,需要確認(rèn)增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調(diào)增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報(bào)表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關(guān)系不對?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,現(xiàn)在要報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂小規(guī)模中深圳快學(xué)商貿(mào)的報(bào)稅資料從哪下載?
是退稅,然后怎么做賬
那你要調(diào)整你的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的
我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,
那你現(xiàn)在賬面是怎么處理的
我就是不會(huì)才提問的啊。。
不是,你在修改之前,你確認(rèn)收入,是按小規(guī)模還是按一般納稅人確認(rèn)增值稅 的
之前是小規(guī)模
現(xiàn)在要修改
之前的賬就是借,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款!
現(xiàn)在,那個(gè)稅管員跟我說可以享受1個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠,叫我去改報(bào)表!辦理退稅
錢是退回來了,但是我不知道到底怎么做賬了!你們還涉及到退附征稅和城建稅
那你現(xiàn)在退回來了,你借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
那退回來的附征稅和城建稅怎么處理啊
這個(gè)是沖減稅金及附加
然后,怎么沖減??
借:銀行存款 貸:稅金及附加 這樣就可以了
這樣寫對嗎?
是的,是這樣賬務(wù)處理的