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出口企業(yè)申報退稅,這個月有一筆進項開錯,選擇不退稅,賬務上應該怎樣處理?增值稅申報表需要修改嗎?

2021-12-14 23:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 23:48

同學,你好啊,當月開錯的發(fā)票作廢掉,跨月的紅沖掉,賬務沖減對應的應付賬款,進項稅額,原材料啊,跨月開錯的增值稅申報表需要修改啊。當月作廢的就不用了。

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同學,你好啊,當月開錯的發(fā)票作廢掉,跨月的紅沖掉,賬務沖減對應的應付賬款,進項稅額,原材料啊,跨月開錯的增值稅申報表需要修改啊。當月作廢的就不用了。
2021-12-14
你好, 根據您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數(shù)據誤差導致的。為解決這個問題,您需要檢查并調整您的增值稅納稅申報數(shù)據和出口退稅申報數(shù)據。 1. 檢查增值稅納稅申報數(shù)據:確保您的增值稅納稅申報表中的數(shù)據準確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進項稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改納稅申報數(shù)據。 2. 檢查出口退稅申報數(shù)據:確保您的出口退稅申報表中的數(shù)據與增值稅納稅申報表中的相關數(shù)據一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改出口退稅申報數(shù)據。 3. 調整納稅申報:如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報數(shù)據有誤,您需要調整納稅申報。在調整時,請確保調整后的數(shù)據與出口退稅申報數(shù)據保持一致。 4. 重新計算免抵退:在調整完增值稅納稅申報數(shù)據和出口退稅申報數(shù)據后,重新計算免抵退金額。確保計算結果與您的實際業(yè)務情況相符。 5. 提交修改后的申報數(shù)據:將修改后的增值稅納稅申報數(shù)據和出口退稅申報數(shù)據提交給稅務部門。如有必要,可與稅務部門溝通,以確保您的申報正確
2024-01-09
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應的進項也不允許抵扣
2022-12-22
同學你好,是因為勾選退稅不顯示的,要填附表的。
2021-06-10
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