同學,你好啊,當月開錯的發(fā)票作廢掉,跨月的紅沖掉,賬務沖減對應的應付賬款,進項稅額,原材料啊,跨月開錯的增值稅申報表需要修改啊。當月作廢的就不用了。
老師:您好,請教一下,我外貿出口,已經報關出口,進項也已經退稅勾選,但申報退稅時因有點問題不能退稅,稅務申報需要處理嗎?賬務怎么處理?憑證怎么寫?
出口企業(yè)申報退稅,這個月有一筆進項開錯,選擇不退稅,賬務上應該怎樣處理?增值稅申報表需要修改嗎?
老師,我想問下生產型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
申報生產企業(yè)出口免抵退提示這個錯誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據及出口退稅申報數(shù)據。如果出口退稅申報數(shù)據錯誤,請修改出口退稅申報數(shù)據;如果需要調整納稅申報,請調整增值稅納稅申報!
請問外貿企業(yè)上個月有一張進項發(fā)票做了退稅勾選后出現(xiàn)在增值稅申報表附表二(待抵扣進項稅)但后來由于這張發(fā)票開錯了,又做了退稅回退,取消了退稅勾選,但是申報表附表二還是有這張發(fā)票在待抵扣欄怎么處理?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數(shù)學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業(yè)的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業(yè)所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數(shù)