你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師 想問下我們從國外進(jìn)口了一些原材料用不到了 需要再直接出口回去,那我之前進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了需要怎么處理,直接轉(zhuǎn)出么,稅務(wù)申報(bào)免抵退銷售么
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
出納那邊什么叫做白條抵庫
一直有在分?jǐn)偡孔?,現(xiàn)在收到發(fā)票了把之前的沖銷了,之后每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)傆衷趺磳懛咒浤?/p>
為我們企業(yè)安裝設(shè)備的工人住宿費(fèi),專票可抵扣嗎?
你好老師,我想問一下出口退稅首單核實(shí)稅務(wù)局來公司都會問什么問題?目前是他們讓準(zhǔn)備的資料都準(zhǔn)備齊全報(bào)過去了
老師,未開票收入每個(gè)季度不報(bào),年底報(bào)一次行嗎
老師給短期員工發(fā)勞務(wù)費(fèi)也是走個(gè)稅申報(bào)嗎?
私車公用按公里數(shù)補(bǔ)貼要交個(gè)稅嗎
已知4月需繳增值稅額3萬元,如何通過公式求出進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們公司要開發(fā)票給個(gè)人,這個(gè)人要拿這張發(fā)票去理賠,這張發(fā)票怎么開?要這個(gè)人的姓名和身份證號碼嗎?
這是2024年的一筆分錄,金額記錯(cuò)了,原材料微電子組件正確的應(yīng)該是143.4;預(yù)付賬款應(yīng)該是407.53;現(xiàn)在應(yīng)該如何更正呢?
可以免稅的話,那我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿到就不用進(jìn)項(xiàng)抵扣或者退稅抵扣了吧。這個(gè)做免稅處理需要稅務(wù)局批準(zhǔn)嗎?
對的,是的,需要你稅務(wù)局那邊同意的。