你好,所得稅的需要,看你稅務(wù)局那邊讓你們直接補(bǔ)還是修改年報(bào)。
我們公司要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的16年?duì)I業(yè)收入和增值稅申報(bào)不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說(shuō)讓事務(wù)所改?
老師:稅務(wù)暨查補(bǔ)增值稅,我改增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表需要改嗎是19年的,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師您好,我們公司稅務(wù)局要求自查,原因是留底稅額過(guò)多需要補(bǔ)自公司成立起的增值稅,那增值稅是流轉(zhuǎn)稅,比如我更改了19年10月的報(bào)表,那19年到現(xiàn)在的所有報(bào)表都得改是不
老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報(bào)表,與年報(bào)利潤(rùn)表就可以是吧?資產(chǎn)負(fù)債表不需要改動(dòng)是吧?
老師好,我們企業(yè)補(bǔ)了現(xiàn)金收入,需要更正申報(bào)在2021年12月份增值稅申報(bào)表上面,需要補(bǔ)交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)表去年的需要變動(dòng)嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
什么原因?是少做了收入嗎?
醫(yī)藥行業(yè)少報(bào)帳,只報(bào)醫(yī)保部分
借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)。
企業(yè)所得稅看你稅務(wù)局那邊的要求。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。