同學(xué)你好 你填寫(xiě)的是對(duì)的嗎
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
填寫(xiě)增值稅主表,點(diǎn)擊保存后,提示:“主表,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整”。可是我本期只有一張進(jìn)項(xiàng)票做抵扣了,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報(bào)增值稅主表是會(huì)提示小于呢
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來(lái)的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會(huì)有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)數(shù)呢
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
#提問(wèn)#老師,我們公司工抵房拿回來(lái)的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開(kāi)發(fā)商給公司只能開(kāi)普票,不能開(kāi)專(zhuān)票嗎?那這個(gè)房子賣(mài)的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
老師,我們公司賣(mài)貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒(méi)有出口資質(zhì),就找我們老板說(shuō)借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來(lái)是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開(kāi)票,具體怎么開(kāi)? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類(lèi)編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開(kāi)保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆](méi)發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費(fèi),還需要交增值稅嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,確定是對(duì)的。
你勾選平臺(tái)勾選了的你確認(rèn)簽名了嗎